鹰眼预警:科拓生物净资产收益率持续下降

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月23日,科拓生物发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为3.03亿元,同比增长1.19%;归母净利润为9435.61万元,同比增长0.94%;扣非归母净利润为8228.23万元,同比增长2.26%;基本每股收益0.36元/股。

公司自2020年7月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为2.49亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对科拓生物2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.03亿元,同比增长1.19%;净利润为9435.61万元,同比增长0.94%;经营活动净现金流为1.42亿元,同比增长32.49%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长2.17%,近三个季度增速持续下降。

项目202406302024093020241231
营业收入(元)7902.53万8066.41万8407.83万
营业收入增速16.58%4.74%2.17%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与营业成本变动背离。报告期内,营业收入同比增长1.19%,营业成本同比下降6.99%,收入与成本变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)3.69亿2.99亿3.03亿
营业成本(元)1.77亿1.36亿1.26亿
营业收入增速1.25%-18.94%1.19%
营业成本增速-2.14%-23.34%-6.99%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为58.25%,同比增长6.72%;净利率为31.16%,同比下降0.25%;净资产收益率(加权)为5.36%,同比下降1.65%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续增长,存货周转率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为51.98%、54.58%、58.25%持续增长,存货周转率分别为3.42次、3.01次、2.95次持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率51.98%54.58%58.25%
存货周转率(次)3.423.012.95

• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期54.58%增长至58.25%,销售净利率由去年同期31.24%下降至31.16%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率51.98%54.58%58.25%
销售净利率29.77%31.24%31.16%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为11.11%,5.45%,5.36%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率11.11%5.45%5.36%
净资产收益率增速-3.05%-50.95%-1.65%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为5.35%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率8.24%5.45%5.35%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为6.58%,同比增长54.46%;流动比率为9.93,速动比率为9.44;总债务为55.99万元,其中短期债务为55.99万元,短期债务占总债务比为100%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至9.93。

项目202212312023123120241231
流动比率(倍)15.5616.39.93

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为981.3万元,较期初变动率为71.67%。

项目20231231
期初预付账款(元)571.61万
本期预付账款(元)981.27万

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0.55%、0.6%、1.03%,持续增长。

项目202212312023123120241231
预付账款(元)729.44万571.61万981.27万
流动资产(元)13.27亿9.56亿9.55亿
预付账款/流动资产0.55%0.6%1.03%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长71.67%,营业成本同比增长-6.99%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速28.96%-21.64%71.67%
营业成本增速-2.14%-23.34%-6.99%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为116.5万元,较期初变动率为31.25%。

项目20231231
期初其他应收款(元)88.77万
本期其他应收款(元)116.5万

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.07%、0.09%、0.12%,持续上涨。

项目202212312023123120241231
其他应收款(元)98.75万88.77万116.5万
流动资产(元)13.27亿9.56亿9.55亿
其他应收款/流动资产0.07%0.09%0.12%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为4.97,同比增长40.04%;存货周转率为2.95,同比下降2.29%;总资产周转率为0.16,同比下降2.18%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为3.42,3.01,2.95,存货周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
存货周转率(次)3.423.012.95
存货周转率增速-7.99%-11.76%-2.29%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.26,0.17,0.16,总资产周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)0.260.170.16
总资产周转率增速-27.08%-36.26%-2.18%

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为3.7亿元,较期初增长80.08%。

项目20231231
期初固定资产(元)2.07亿
本期固定资产(元)3.73亿

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为1.87、1.45、0.81,持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)3.69亿2.99亿3.03亿
固定资产(元)1.98亿2.07亿3.73亿
营业收入/固定资产原值1.871.450.81

• 其他非流动资产占比较高。报告期内,其他非流动资产/资产总额比值为18.31%。

项目202212312023123120241231
其他非流动资产(元)1.6亿4.15亿3.51亿
资产总额(元)17.92亿18.1亿19.16亿
其他非流动资产/资产总额8.92%22.91%18.31%

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为7.38%、11.34%、12.06%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)2723.19万3393.72万3650.75万
营业收入(元)3.69亿2.99亿3.03亿
销售费用/营业收入7.38%11.34%12.06%

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.3亿元,同比增长30.29%。

项目202212312023123120241231
管理费用(元)2962.91万2409.7万3139.56万
管理费用增速-22.55%-18.67%30.29%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长30.29%,营业收入同比增长1.19%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
营业收入增速1.25%-18.94%1.19%
管理费用增速-22.55%-18.67%30.29%

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